1.审计、财务管理、会计及相关专业毕业。 2.三年以上财务、审计相关工作经验;中级以上专业职称。 3.熟练掌握OFFICE办公软件。 4.掌握会计、审计、财务管理、税法、经济法、内部控制等相关专业知识。 5.了解企业采购、生产、营销、财务、商务等业务流程的综合知识。 6.有良好的沟通、组织和协调能力,敏锐的洞察力,较强的分析判断能力。 7.责任心强,能一定承压能力,能适应一定时间出差。 8.具有注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)优先。 9.有企业内审和管理经验者优先。
1.完善公司全面风险管理评价、内部审计工作制度体系,宣传、指导、培训风险管理和制度流程的规范评价和运作。 2.对公司各单位各项管理制度、内部控制制度、业务操作流程是否健全、规范及其执行情况进行审计监督。 3.独立带队,开展对公司重要、重大经济事项、专项支出和经济合同的审计监督、检查;开展专项风险审计、经济责任审计、离任审计等审计项目。 4.根据审计结果,提出管理改进建议,并跟进督促相关被审计单位在规定期限内完成整改,组织人员对整改情况进行检查验收。 5.完成领导交办的其他审计事项。